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[點晴模切ERP]SAP系統(tǒng)財務(wù)管理中沖銷采購發(fā)票

admin
2024年11月19日 9:33 本文熱度 751
SAP中采購發(fā)票錄入之后,如果發(fā)現(xiàn)有錯誤,我們不能直接FB08沖銷會計憑證,需要通過事務(wù)碼MR8M沖銷發(fā)票,生成沖銷的發(fā)票憑證。并且沖銷發(fā)票憑證之后,需要手工將對應(yīng)的會計憑證清賬。

例如,采購訂單4500001611對應(yīng)的發(fā)票憑證5105601315有錯誤,需要沖銷。沖銷之前ME23N查看采購訂單歷史如下圖。
FBL1N查看供應(yīng)商未清項目如下,發(fā)票憑證5105601315對應(yīng)會計憑證5100000033。
接下來,MR8M沖銷發(fā)票憑證5105601315
輸入發(fā)票憑證號、沖銷原因后,點擊紅圈中的保存圖標,生成沖銷憑證。
系統(tǒng)提示沖銷憑證已生成,并且需要手工清除FI憑證。MIRO錄入發(fā)票時形成應(yīng)付賬款貸方,MR8M沖銷發(fā)票時形成應(yīng)付賬款借方,但是系統(tǒng)不會將對應(yīng)的應(yīng)付賬款清掉,這兩筆仍然處于未清狀態(tài),需要手工清賬。FBL1N查看供應(yīng)商未清項如下,
接下來,手工清除如上兩筆未清項。
特別提醒清除沖銷發(fā)票對應(yīng)的會計憑證時,新生成的會計憑證沒有明細內(nèi)容,憑證無需打印,一般配置單獨的憑證類型。

F-04進入清賬界面如下:
輸入憑證抬頭信息后,點擊“選擇未清項”進入未清項選擇界面。
將默認的科目類型S改為K,并錄入供應(yīng)商編碼,然后選擇“處理未清項”。
選中如上會計憑證,直接保存,生成會計憑證如下。會計憑證只有抬頭信息,沒有行項目信息。
選擇“環(huán)境->支付用途”查看被清掉的會計憑證如下:
FBL1N再次查看供應(yīng)商未清項如下:
最后,ME23N查看采購訂單歷史如下:
特別提醒SAP中由系統(tǒng)自動生成的會計憑證不能FB08直接沖銷,例如沖銷供應(yīng)商發(fā)票時需要通過MR8M沖銷原始發(fā)票憑證。MR8M沖銷發(fā)票憑證時,系統(tǒng)不會自動將對應(yīng)的應(yīng)付賬款清賬,需要手工清除。



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該文章在 2024/11/19 9:33:44 編輯過
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